長涇鎮
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    信息索引號 01404053X/2025-01256 生成日期 2025-01-02 公開日期 2025-01-16
    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 長涇鎮財政和資產管理辦公室
    公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 報告
    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,決算,財務
    效力狀況 有效 文件下載
    內容概述 長涇鎮2024年度財政預算執行情況和2025年財政預算草案。
    長涇鎮關于 2024 年度財政預算執行情況和 2025 年財政預算草案的報告

    一、2024年度財政預算執行情況

    2024,在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的指導監督下,圍繞全年經濟社會發展目標,緊扣全鎮經濟社會發展大局,認真落實鎮第十九屆人大五次會議批準的財政預算目標任務。全年預算執行情況如下。

    (一)預算收入執行情況

    全年完成全口徑財政收入85995萬元,一般公共財政預算收入44692萬元。按照現行財政結算體制,2024年度全鎮實現地方財政可用財力49217萬元。具體為:

    1、財政體制結算收入21499萬元;

    2、專項轉移收入26055萬元;

    3、土地出讓收入1663萬元。

    (二)預算支出執行情況

    2024年度預算總支出通過決算為49217萬元,具體支出如下:

    1、一般公共服務支出5552萬元,用于人員經費、公用經費、人大經費、人才經費等;

    2、公共安全支出2820萬元,主要用于公安民警人員及聯防隊人員經費,派出所公用經費和辦案經費,派出所技防監控、道路監控維護費、設施設備等,綜治建設、法治建設、法律援助、安置幫教、社區矯正、安全生產經費等,長涇治安特勤中隊經費

    3、教育支出7516萬元,其中:教職工人員經費等6664萬元,公用經費852萬元;

    4、科技支出242萬元,用于科技創新、創建品牌、優化發展等獎勵經費;

    5、文化體育支出309萬元,其中:文化宣傳經費251萬元,體育經費58萬元;

    6、社會保障和就業支出11376萬元,其中:撫恤事業費649萬元,最低生活保障補助和救濟支出等1622萬元,社區居家養老服務補貼及老年協會經費等389萬元,機關事業單位養老保險、職業年金2955萬元,機關事業單位基本養老保險基金缺口鎮財政分擔1794萬元,對城鄉居民養老保險補助3748萬元,其他社會保障219萬元;

    7、醫療衛生支出2590萬元,其中:新型農村合作醫療保險補貼1650萬元,計劃生育經費520萬元,公共衛生經費420萬元;

    8、節能環保支出4879萬元,主要包括環境綜合整治以獎代補、生活污水處理費、環衛社會化運作經費等;

    9、城鄉社區事務支出6011萬元,主要包括公交客運站管理費、路燈維修及電費、土地流轉費、公共基礎設施建設支出等;

    10、農林水事務支出3333萬元,其中:農機事業經費32萬元,農村道路及養護經費80萬元,農業生產支持補貼317萬元,村級補貼、農村公益事業等2904萬元;

    11、住房保障支出4559萬元;

    12、其他支出30萬元,包括征兵和民兵訓練等;

    2024年,我鎮財政收支基本平衡。通過優化支出結構,加強預算管理,有效保障了各項重點支出需求。

    二、2025年財政預算草案

    2025年,財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹中央經濟工作會議精神,全面落實鎮黨委重大決策部署,堅持穩中求進工作總基調,加大財政支出強度,加強重點領域保障。結合我鎮財政實際情況,提出2025年財政預算初步方案。

    (一)2025年財政收入預算

    2025預計全鎮完成一般公共財政預算收入45586萬元,預算實現鎮級財政可用財力40200萬元。具體安排如下:

    1、財政體制結算收入21600萬元;

    2、專項轉移收入9000萬元;

    3、土地出讓金收入9600萬元。

    (二)2025年財政支出預算40200萬元,具體安排如下:

    1、一般公共服務支出2769萬元,用于人員經費、公用經費、人大經費、人才經費等;

    2、公共安全支出2900萬元,派出所人員經費、辦案經費技防監控、道路監控維護費、設施設備等,綜治建設、法治建設、法律援助、安置幫教、社區矯正、安全生產經費和長涇治安特勤中隊經費;

    3、教育支出7600萬元,其中教職工人員經費6748萬元,公用經費852萬元;

    4、科技支出700萬元,用于科技創新、品牌創建、優化發展等高質量發展獎勵經費;

    5、文化體育支出300萬元,其中:文化宣傳經費230萬元,體育經費40萬元,關工委及老年體育經費30萬元;

    6、社會保障和就業支出11370萬元,其中:撫恤事業費650萬元,最低生活保障補助和救濟支出等1600萬元,社區居家養老服務補貼及老年協會經費等400萬元,機關事業單位養老保險、職業年金2955萬元,機關事業單位基本養老保險基金缺口鎮財政分擔1795萬元,對城鄉居民養老保險補助3750萬元,其他社會保障220萬元;

    7、醫療衛生支出2760萬元,其中:新型農村合作醫療保險補貼1700萬元,計劃生育經費520萬元,公共衛生經費540萬元;

    8、節能環保支出2640萬元,主要包括環境綜合整治以獎代補、生活污水處理費、環衛社會化運作經費等;

    9、城鄉社區事務支出2730萬元,用于公交客運站管理費、路燈維修及電費、土地流轉費、公共基礎設施建設支出等;

    10、農林水事務支出1841萬元,其中:農機事業經費35萬元,農村道路及養護經費85萬元,農業生產支持補貼250萬元,村級補貼、農村公益事業等1471萬元;

    11、住房保障支出4560萬元;

    12、其他支出30萬元,包括征兵和民兵訓練等。

    三、精心謀劃2025年各項財政工作

    (一)拓寬財政收入途徑,增強財政保障能力

    一是配合抓好稅收,發揮稅收共治效能。與稅務部門經常性對接、進一步暢通數據共享渠道。通過監測重點行業、重點企業稅收增減變化情況,分析研判收入形勢,及時采取對策,確保收入目標任務保質保量完成。二是關注財稅金融政策動向,結合實際、提前謀劃,盡力對上爭取各項補助收入。三是培育新質生產力,壯大經濟總量,夯實收入基礎。

    (二)嚴控財政一般支出,提高預算管理水平

    一是科學謀劃預算編制,嚴格預算剛性約束。從緊安排“三公”經費,嚴控一般性支出。強化收支預算統籌,嚴控增支減收政策。注重財政資金科學合理分配,最大程度提高資金使用效益。二是強化預算執行管理,提升預算執行效率。加強資金調度,確保基本支出預算按序時進度及時撥付,項目支出預算按項目進度及時撥付。三是加強預算執行監督,嚴守“三保”支出底線。依托預算管理一體化系統,對財政資金實施“全方位、全覆蓋、全過程”動態監控。精準標記預算指標“三保”標識,切實兜牢兜實“三保”底線。

    (三)加大財政監管力度,提升資金管理水平

    一是加強預算單位財務管理,強化財政監管職能,充分發揮鎮財政就地和就近監管的優勢,有效嚴格控制各部門報銷經費、申報項目等財政資金支出行為,提高財政資金使用效率。二是加大財政監督檢查力度,重點加強對專項資金財政投資重點工程項目資金的監督檢查,積極發揮財政監督職能,進一步強化事前和事中監督,保障資金使用符合預定的目標和計劃。三是探索建立財政資金整合使用機制將有限的資金用在刀刃上,強化財政監督,為資金的合理配置提供堅實保障。

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